湘西自治州審計局 關于印發《湘西州內部審計2020年度工作計劃》的通知
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湘西自治州審計局 關于印發《湘西州內部審計2020年度工作計劃》的通知

來源: 發布時間:2020-02-21 字體大小:

各縣市審計局,州直單位各內部審計機構,局機關各科室、局屬各二級機構:

為進一步加強內部審計工作,建立健全內部審計制度,提升內部審計工作質量,充分發揮內部審計作用,推動湘西州內部審計事業科學發展,現將《湘西州內部審計2020年度工作計劃》印發給你們,請遵照執行。

附件:湘西州內部審計2020年度工作計劃

湘西自治州審計局

2020年2月21日

附件:

湘西州內部審計2020年度工作計劃

根據中央、省、州審計委員會相關會議精神以及《審計署關于加強內部審計工作業務指導和監督的意見》(審法發〔2018〕2號)、《審計署關于內部審計工作的規定》(審計署令第11號)要求,結合本局實際,現制定《湘西州內部審計2020年度工作計劃》。

一、指導思想

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,按照中央審計委員會關于“要加強對內部審計工作的指導與監督,調動內部審計和社會審計的力量,增強審計監督合力”的要求,建立健全與審計全覆蓋相適應的工作機制,統籌整合審計資源,加強內部審計工作,充分發揮內部審計作用。各級審計機關要進一步認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署,積極加強對內部審計工作的業務指導和監督,推動內部審計較好地發揮促進所在單位規范管理、完善內控機制、防范風險和提質增效等方面的積極作用,為實現審計全覆蓋創造有利條件。

二、工作目標

以規范內部管理為基礎,切實以建立健全內部審計單位內控制度、完善內控機制為重點,以《湘西州內部審計年度工作考評辦法》為抓手,著力加強內部審計單位機構設置及人員配備、制度建設、業務規范、質量控制、審計整改、培訓學習、資格考試、理論學術研討、信息宣傳等工作,充分發揮內部審計服務于國家治理的建設性與保護性作用。

三、主要工作

(一)加強內部審計規范化建設。依據《湘西自治州審計局辦公室關于統一規范相關審計業務文書的通知》(州審辦發〔2012〕24號)文件精神,對內部審計業務文書進行規范,夯實內部審計工作基礎。

(二)組織資格證學習與考試。一是組織新進內部審計人員參加內部審計上崗資格證學習與考試;二是組織內部審計人員參加國際注冊內部審計師(CIA)、內部控制自我評估師(CCSA)等國際證書資格學習與考試;三是組織內部審計人員參加審計師資格考試。

(三)開展內部審計調研工作。年內對具有代表性的內審單位組織開展調研工作,進一步研究提升內審工作的路徑、對策與方法。

(四)深入開展理論學術研討。積極鼓勵內部審計單位和內部審計人員參加內部審計理論研究,增強內部審計理論研究的實用性、指導性和前瞻性,推動內部審計科學發展,充分發揮理論指導內部審計實踐的重要作用。

(五)加大審計政策、法規宣傳力度。及時更新內部審計法規政策庫,切實以湘西州內部審計法規文件資料匯編》為基礎,深入貫徹落實審計署、省審計廳相關內審法規政策,切實把關于國家審計和內部審計工作的重要政策、法規文件等資料通過微信工作群,分享給內部審計人員學習、掌握與運用。

(六)加大培訓教育力度,強化隊伍自身建設向內審單位和內審人員積極宣傳省協會統一組織的各期業務培訓,進一步強化內審干部隊伍業務能力與水平。

(七)開展年度工作考評及通報工作。年初依據考評辦法,對內部審計單位年度工作開展情況進行全面考評,并對考評結果進行通報,進一步調動內部審計單位的工作積極性和創造性


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